===== Detalles de los campos de datos de empresa de la pestaña Ventas ===== ==== COPIAS_FACTURA ==== Etiqueta: Copias factura Descripción: Número de copias, al margen del original, que se imprimirán de cada factura. Tienen prioridad sobre el número aquí establecido las configuradas en cada obra y, en su defecto, tercero. ==== TEXTO_DTO_FACTURA ==== Etiqueta: Texto dto fact. Descripción: Texto que opcionalmente se puede imprimir en las facturas de venta con descuento. ==== SECTOR_OBLIGATORIO ==== Etiqueta: Sector obligatorio Descripción: Indica si es obligatorio configurar el sector. De ser así no dejará confirmar los albaranes de aquellos clientes sin grupo estadístico configurado. ==== FACTURAR_DELEGACION ==== Etiqueta: Fact. por delegación Descripción: Indica si a la hora de facturar debe de tenerse en cuenta la delegación. ==== SECUENCIA_FRA_VENTA ==== Etiqueta: Secuencia fra. venta Descripción: Indica si a la hora de generarse una factura debe de comprobarse que la secuencia de las mismas sea correcta, es decir, que no exista ningún hueco. ==== TEXTO_FRA_PROFORMA ==== Etiqueta: Texto fra. proforma Descripción: Texto que por defecto y opcionalmente podrá imprimirse en las facturas pro forma. ==== EXIGIR_MOTIVO_ABONO_FRA_VTA ==== Etiqueta: Exigir motivo abono vta. Descripción: Indica si es obligatorio indicar el motivo del abono en las facturas de venta. ==== BLOQUEO_IMP_FRAS_SIN_REGISTRAR ==== Etiqueta: Bloqueo imp. fras. sin registrar Descripción: Indica si se debe impedir la impresión de las facturas pendientes de registrar. ==== CAL_PRECIO_OFERTA_ABIERTA ==== Etiqueta: Incluir oferta abiertas en cal precios Descripción: Indica si a la hora de calcularse los precios aplicar deben de tenerse en cuenta los precios de las ofertas abiertas. ==== INSERT_PORTE_PED_VTA ==== Etiqueta: Inserción porte ped. vta. Descripción: Indica si se deben de calcular e insertar los portes de forma automática en los pedidos de venta. ==== INSERT_PORTE_ALB_VTA ==== Etiqueta: Inserción porte alb. vta. Descripción: Indica si se deben de calcular e insertar los portes de forma automática en los albaranes de venta. ==== CHEQUEO_UDAD_OPER_ALB ==== Etiqueta: Chequeo udad-oper alb Descripción: Indica si a la hora de confirmar un albarán de venta debe de comprobarse que la unidad y el tipo de operación son compatibles. Ver tabla “Configuración – Alquiler – Compatibilidad uds – tipo de operación”. ==== CHEQUEO_UDAD_OPER_FRA ==== Etiqueta: Chequeo udad-oper fra Descripción: Indica si a la hora de contabilizar una factura de venta debe de comprobarse que la unidad y el tipo de operación son compatibles. Ver tabla “Configuración – Alquiler – Compatibilidad uds – tipo de operación”. ==== EXCLUIR_BLOQUEADOS_PREV_FACT ==== Etiqueta: Excluir bloqueados prev. fact. Descripción: Indica si se deben de omitir los albaranes bloqueados en la previsión de facturación. ==== OMITIR_PROFORMA_RES_FACT ==== Etiqueta: Omitir proforma res. fact. Descripción: Indica si se deben de omitir las facturas proforma en el informe “Resumen de facturación”. ==== SEP_VTA_ALQ ==== Etiqueta: Separar vta y alquiler Descripción: Valor que por defecto tomará el campo homónimo de la ficha de clientes y que determinará si la facturación de las ventas y alquileres se hace o no de forma separada. ==== CTRL_AVISO_PEDIDO_REPETIDO ==== Etiqueta: Aviso ped. cli. repetido Descripción: Indica si a la hora de hacer un albarán o pedido de venta Smart debe presentar un aviso al usuario cuando exista otro documento del mismo tipo y cliente con la misma referencia. ==== OBLIGAR_DELEG_FACT ==== Etiqueta: Deleg. fact obligatoria Descripción: Indica si es obligatorio especificar una delegación en el proceso de facturación. ==== TEXTO_FRA_RECT ==== Etiqueta: Texo fra. rectificativa Descripción: Texto que aparecerá en la impresión de las facturas rectificativas de algunos clientes. ==== OMITIR_FACTURACION_CERO ==== Etiqueta: Omitir facturación 0 Descripción: Permite configurar Smart para que no se emitan facturas por importe 0 en la serie normal. Exige que se cree y configure una serie que recoja dichas facturas. ==== PREC_OF_ABR_ACEP ==== Etiqueta: Prec. oferta abr. aceptada Descripción: Indica si al aceptarse una oferta abierta deben de incorporarse los precios ofertados en la oferta a la relación de precios vigentes. ==== PASAR_TARIFA_OF_OBRA ==== Etiqueta: Pasar cód. tarifa de of.a obra Descripción Indica si al aceptarse una oferta debe pasarse la tarifa de la misma a la obra. ==== BLOQUEO_MODIF_LIN_ALB_CONF ==== Etiqueta: Bloq. modif. lin. alb. conf. Descripción: Indica si Smart debe o no bloquear la modificación de las líneas de aquellos albaranes que ya están confirmados. Por defecto el campo está desactivado. ==== NRO_FRA_POR_OPERACION ==== Etiqueta: Nº fra según operación Descripción: Hace que los albaranes se agrupen por tipo de operación a la hora de facturarse y que como serie se tome la asociada a cada tipo de operación, independientemente de la que figure en el albarán. Su valor por defecto es “No”. ==== RAPPELS_APLICAR_A_CLI ==== Etiqueta: Aplicar rappels clientes Descripción: Indica si se pueden generar rappels a clientes a través del proceso automático programado a tal efecto. ==== GEN_RECTIFICATIVA_EN_ABONOS ==== Etiqueta: Gen. rectificativa abonos Descripción: Indica si debe de usar la serie de facturas rectificativas a la hora de abonar las facturas. En caso afirmativo lo hará siempre y cuando no se esté abonando un abono. ==== PERMITIR_FACTURAR_CON_ALB_PENDT ==== Etiqueta: Fac. con alb. semi-confirmados Descripción: Indica si está permitido facturar albaranes con líneas no confirmadas. Si no lo está se producirá una excepción en el proceso de facturación. ==== COD_FORMA_PAGO_DES_FACT ==== Etiqueta: Cód. forma pago adelanto fra. Descripción: Forma de pago que determinará los datos que aparecen en el informe “Facturas adelantadas”. ==== PROCESAR_AUTO_OFERTA_VTA ==== Etiqueta: Procesar auto oferta vta. Descripción: Indica si se debe de procesasr la oferta al asignarle un estado. Si este campo tiene una "N" hará caso omiso del valor del campo GENERAR_PEDIDO_OFERTA ==== GENERAR_PEDIDO_OFERTA ==== Etiqueta: Generar ped/cto desde ofertas Descripción: Indica si al aceptarse una oferta cerrada debe de generarse el documento de forma automática. ==== DESCONFIRMAR_ALB_VTA_ARCHIVADO ==== Etiqueta: Desconf. alb vta archiv. Descripción: Indica si se puede desconformar un albarán de venta archivado. Su valor por defecto es “No”. ==== DIAS_RETROCESO_FRA ==== Etiqueta: Días retroceso fra Descripción: Días de retroceso que utilizará Smart en el cálculo de los vencimientos cuando no se haya indicado ninguno en la factura. ==== TEST_VTA_MAQ_ALQ_PDTE ==== Etiqueta: Test vta maq. alq. pdte. Descripción: Permite configurar la aplicación para que a la hora de vender una máquina se compruebe si hay algún cargo por alquiler pendiente de facturar. En caso afirmativo muestra un aviso, pero no evita la venta de la misma. Su valor por defecto es "N". ==== CAL_PRECIO_OFER_VTA ==== Etiqueta: Calcular precio prod. en ofertas Descripción: Indica si al confeccionarse las ofertas el precio de venta debe tomarlo directamente de la ficha del producto o si, por el contrario, debe de calcularse de la forma habitual, es decir, teniendo en cuenta los precios especiales, tarifas, ofertas abiertas, etc.). Su valor por defecto es “No”. ==== BLOQUEO_ERRORES_FACT ==== Etiqueta: Bloq. errores cierre alq. y fact. Descripción: Indica si en los procesos de cierre de alquiler y facturación deben de bloquearse los errores que provocan la interrupción de los mismos. Sólo se bloquearán determinados errores, los cuales quedarán reflejados en una tabla para que el usuario pueda identificar y solventar las causas que provocaron dichos errores. Su valor por defecto es “No”.