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usu:smartenvoice_guia_ini_verifactu [2025/11/06 17:28] stefanusu:smartenvoice_guia_ini_verifactu [2025/11/07 10:42] (actual) stefan
Línea 288: Línea 288:
 ==== Modificación ==== ==== Modificación ====
 Si tenemos que modificar una factura para subsanar un error en un campo que no hace falta corregir con una factura rectificativa, primero tenemos que forzar la desconfirmación de la factura con F11: Si tenemos que modificar una factura para subsanar un error en un campo que no hace falta corregir con una factura rectificativa, primero tenemos que forzar la desconfirmación de la factura con F11:
-{{ :usu:sefichafacvtadesconfforzarvf.jpg?600 |Forzar desconfirmación}}+{{ :usu:sefichafacvtadesconfforzarvf.jpg?400 |Forzar desconfirmación}}
  
 Entonces podemos cambiar la factura en SmartEnvoice, o leerla de nuevo de SmartOffice con el menú //Refrescar//. Entonces podemos cambiar la factura en SmartEnvoice, o leerla de nuevo de SmartOffice con el menú //Refrescar//.
  
 En el siguiente ejemplo hemos cambiado el tipo de factura de F1 a F2 (Factura simplificada), lo que hace innecesario la comunicación del cliente. En el siguiente ejemplo hemos cambiado el tipo de factura de F1 a F2 (Factura simplificada), lo que hace innecesario la comunicación del cliente.
 +{{ :usu:sefichafacvtamodifvf.jpg?400 |Modificación factura venta desconfirmada}}
  
 La confirmación y el envío de la factura modificada se hace otra vez con F11. La confirmación y el envío de la factura modificada se hace otra vez con F11.
  
 ==== Anulación ==== ==== Anulación ====
-En la ficha de cualquier documento tenemos el menú //Registro/Anular//.+En la ficha de cualquier documento tenemos los menús //Registro/Anular// y //Registro/Anular y cargar//.
  
-Esto nos permite anular el documento de la ficha. **No se puede anular un documento pendiente de enviar a hacienda. Hay que enviarlo primero y luego anularlo.** La anulación también se tiene que enviar a haciendaPara hacerlo hay que crear una hoja de envío con fecha desde y hasta correspondiente a la fecha de documento anulado (fecha de expedición para facturas, fecha de operación para cobros y pagos), y luego dar en F10. Esto añade el documento anulado a la hoja de envío con el //tipo de operación// ''AN0''.+Esto nos permite anular el documento actual. **No se puede anular un documento pendiente de enviar a hacienda. Hay que enviarlo primero y luego anularlo (o no enviarlo y borrarlo de SmartEnvoice)**. 
 + 
 +Los pasos que se realizan al anular una factura ya las hemos visto arriba en el párrafo correspondiente
 + 
 +Una factura anulada se marca en su ficha con el color azul claro: 
 +{{ :usu:sefichafacvtaanulvf.jpg?400 |Factura anulada}}
  
 ===== Comparar datos con SmartOffice ===== ===== Comparar datos con SmartOffice =====
Línea 310: Línea 316:
 |Fecha hasta |La fecha hasta que se quiere comparar los datos. |Último del mes actual o del mes de Fecha desde. | |Fecha hasta |La fecha hasta que se quiere comparar los datos. |Último del mes actual o del mes de Fecha desde. |
 |Datos consultados |S: Se comparan los datos de SmartOffice con los datos de SmartEnvoice consultados.\\ N: La comparación es con los datos enviados. |S | |Datos consultados |S: Se comparan los datos de SmartOffice con los datos de SmartEnvoice consultados.\\ N: La comparación es con los datos enviados. |S |
-|Incl. fac. emitidas |Incluir (S) o no (N) los datos de las facturas de venta. |S | +|Incl. fac. emitidas |En Verifactu se ignora este parámetro. |S | 
-|Incl. fac. recibidas |Incluir (S) o no (N) los datos de las facturas de compra. |S |+|Incl. fac. recibidas |En Verifactu se ignora este parámetro. |S |
  
usu/smartenvoice_guia_ini_verifactu.1762446484.txt.gz · Última modificación: por stefan

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